一、编委办主要职责说明
(一)贯彻执行党中央、国务院,自治区党委、政府,市委、市政府,县委、县政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规,研究拟定全县机构编制管理政策规定并组织实施。
(二)指导协调全县党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派和人名团体机关(以下简称党政群机关)及事业单位机构改革和机构编制管理工作。
(三)研究拟定执行管理体系改革、党政群体机关机构改革总体方案并监督实施;审核报批县党政群体机关机构改革和副科级以上行政、事业机构设置调整事项;承担县级党政群机关主要职责、内设机构和人员编制(含副科级以上领导职数)规定审核报批和日常的机构编制管理工作;研究提出全县行政编制(包括政法专项编制)的分配、调整意见。
(四)研究拟定事业单位分类改革、机构改革的总体方案、分类制定人员编制和领导职数标准;审核审批县委、县政府直属事业单位、县直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项;指导县事业单位分类改革、机构改革和机构编制管理工作,审核审批县副科级以上事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项;负责对拟参照公务员法管理事业单位职能审核提出意见。
(五)负责协调市县级党政群机关各部门之间、县级与各乡镇之间的职责分工,配合上级编制部门开展区直管县改革试点。
(六)负责县直机关、事业单位新进人员的用编进编管理。
(七)负责全县机构编制年报统计和专项统计工作;定期向县编委主任报告县直行政编制、政法专项编制和事业编制的使用情况。
(八)负责对拟提请县编委会议审议研究的机构编制事宜,提出初审建议方案及相关汇报说明。
(九)指导全县党政群体机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。
(十)指导监督全县机构编制部门的业务工作;监督检查全县党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况,协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
(十一)监督管理全县党政群体机关和事业单位机构名称和中文网络域名的规范使用。
(十二)组织实施事业单位法人登记管理,负责县级登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作、指导协调和检查监督全县事业单位登记管理工作。
(十三)承办县委、县政府和市编办、县编委交办的其他事项。
二、编委办2016年收支预算情况说明
1、收入预算情况:宁城县编委办2016年收入预算1248934元,其中:财政拨款1248934元。
2 、支出预算情况:宁城县编委办2016年支出预算1248934元,其中:基本支出1248934元,用于保障在职职工各项工资,津贴和福利及机构日常运转、完成日常工作任务等;预算支出按功能科目分类为:一般公共服务支出1119960元;社会保障和就业支出60382元;住房保障支出68592元。
三、 编委办2015年收支预算总表
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单位:万元 |
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、财政拨款 |
124.8934 |
一、一般公共服务 |
124.8934 |
二、事业收入 |
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二、公共安全 |
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三、事业单位经营收入 |
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三、教育 |
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四、其他收入 |
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四、科学技术 |
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五、文化体育与传媒 |
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六、社会保障和就业 |
6.0382 |
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七、医疗卫生 |
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八、节能环保 |
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九、城乡社区事务 |
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十、农林水事务 |
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十一、交通运输 |
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十二、资源勘探电力信息等事务 |
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十三、商业服务业等事务 |
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十四、金融监管等事务支出 |
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十五、地震灾后恢复重建支出 |
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十六、国土资源气象等事务 |
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十七、住房保障支出 |
6.8592 |
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十八、粮油物资储备管理事务 |
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十九、预备费 |
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二十、国债还本付息支出 |
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二十一、其他支出 |
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本年收入合计 |
124.8934 |
本年支出合计 |
124.8934 |
用事业基金弥补收支差额 |
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年末结转和结余结转 |
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上年结转和结余 |
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收入总计 |
124.8934 |
支出总计 |
124.8934 |
四、编委办2015年预算支出明细表
单位:宁城县机构编制委员会办公室 金额单位:元
功能分类科目编码(到项) |
科目名称 |
合计 |
财政代发工资 |
办公费 |
公务用车运行维护费 |
公务招待费 |
邮电费 |
差旅费 |
培训费 |
会议费 |
印刷费 |
其他商品服务 |
代扣报刊费 |
退休费 |
住房公积金 |
合计 |
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1,248,934 |
980,359 |
20,000 |
20,000 |
10,000 |
8,000 |
12,000 |
10,000 |
7,000 |
8,000 |
46,000 |
-1,399 |
54,740 |
47,052 |
2011001 |
行政运行 |
1,119,960 |
980,359 |
20,000 |
20,000 |
10,000 |
8,000 |
12,000 |
10,000 |
7,000 |
8,000 |
46,000 |
-1,399 |
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2080501 |
归口管理行政单位离退休 |
60,382 |
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54,740 |
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2210201 |
住房公积金 |
68,592 |
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47,052 |
五、编委办2015年“三公经费”预算财政拨款情况统计表
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单位:万元 |
项目 |
本年预算数 |
合计 |
3 |
1、因公出国(境)费用 |
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2、公务接待费 |
1 |
3、公务用车费 |
2 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
2 |
(2)公务用车购置 |
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4、“三公经费”增减变动原因 |
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5、公务用车情况 |
本单位有公务用车1辆 |
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |