一、编委办收支决算总表
编委办2014年部门收支决算情况表 |
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单位:宁城县编委办 |
金额单位:元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
889,746.40 |
一、一般公共服务支出 |
794,950.00 |
其中:政府性基金 |
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二、外交支出 |
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二、上级补助收入 |
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三、国防支出 |
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三、事业收入 |
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四、公共安全支出 |
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四、经营收入 |
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五、教育支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、科学技术支出 |
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六、其他收入 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
48,596.40 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
46,200.00 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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二十二、其他支出 |
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本年收入合计 |
889,746.40 |
本年支出合计 |
889,746.40 |
用事业基金弥补收支差额 |
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年末结转和结余结转 |
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上年结转和结余 |
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总计 |
889,746.40 |
总计 |
889,746.40 |
二、编委办财政拨款收支决算总表
单位:宁城县编委办 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
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小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
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栏 次 |
2 |
栏 次 |
6 |
7 |
8 |
一、公共预算财政拨款 |
889,746.40 |
一、一般公共服务支出 |
787,450.00 |
787,450.00 |
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二、政府性基金预算财政拨款 |
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二、外交支出 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
54,470.00 |
54,470.00 |
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|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
46,200.00 |
46,200.00 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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二十二、其他支出 |
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本年收入合计 |
889,746.40 |
本年支出合计 |
889,746.40 |
889,746.40 |
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年初财政拨款结转和结余 |
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年末财政拨款结转和结余 |
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一、公共预算财政拨款 |
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基本支出结转 |
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二、政府性基金预算财政拨款 |
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项目支出结转和结余 |
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收入总计 |
889,746.40 |
支出总计 |
889,746.40 |
889,746.40 |
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三、编委办一般公共预算财政拨款支出决算总表
编委办2014年一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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单位: |
宁城县编委办 |
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功能分类科目编码(到项) |
科目名称 |
合计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
办公费 |
印刷费 |
邮电费 |
差旅费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
劳务费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
退休费 |
住房公积金 |
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889,746.40 |
141,708.00 |
420,148.00 |
11,094.00 |
80,459.90 |
2,941.40 |
8,400.00 |
7,833.50 |
4,600.00 |
8,400.00 |
12,800.00 |
4,860.00 |
17,005.20 |
32,700.00 |
48,596.40 |
46,200.00 |
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2011001 |
行政运行 |
794,950.00 |
141,708.00 |
420,148.00 |
11,094.00 |
80,459.90 |
2,941.40 |
8,400.00 |
7,833.50 |
4,600.00 |
8,400.00 |
12,800.00 |
4,860.00 |
17,005.20 |
32,700.00 |
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2080501 |
归口管理行政单位离退休 |
48,596.40 |
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48,596.40 |
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2210201 |
住房公积金 |
46,200.00 |
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46,200.00 |
四、编委办三公经费决算情况表
编委办2014 年“三公”经费决算财政拨款情况统计表 |
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单位:万元 |
项目 |
本年决算数 |
合计 |
4.55 |
1、因公出国(境)费用 |
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2、公务接待费 |
1.28 |
3、公务用车费 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
3.27 |
(2)公务用车购置 |
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4、“三公经费”增减变动原因 |
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5、“三公经费”情况说明 |
2014年,公务接待 14 次,接待 107人。 |
6、公务用车情况 |
本单位有公务用车2辆,本年度购置0台公务用车。 |
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |