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中共赤峰市委机构编制委员会办公室2019年部门预算公开报告

    目  录
第一部分  部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分  2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分  其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分  名词解释
第五部分  2019年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分  部门概况
一、主要职能
中共赤峰市委机构编制委员会办公室(以下简称市委编办)为中共赤峰市委机构编制委员会的常设办事机构,列市委工作序列。其主要职责是:
1、贯彻执行党中央、国务院、自治区关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策、法律、法规;研究拟定赤峰市行政管理体制和机构改革及机构编制管理的政策、法规、条例、办法等,并监督实施;研究制定全市机构编制工作中长期规划和年度工作计划并组织实施;统一管理赤峰市各党政机关、人大、政协、各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。
2、研究拟定全市行政管理体制与机构改革的总体方案;研究拟定赤峰市直属机关和旗县区党政机关机构改革方案;审核赤峰市直属机关各部门职能配置、内设机构、人员编制规定(方案)和旗县区机构改革方案并组织实施;指导协调全市各级行政管理体制改革、机构改革以及机构编制管理工作。
3、管理市直属机关各工作部门的职能配置及调整工作,协调各部门之间、各部门与旗县区之间的事权及职责划分。
4、研究拟定市级行政编制分配使用方案,管理、分配旗县区、苏木乡镇行政编制总额;负责单位列编制及各类专项编制的分配与管理。
5、统一承办市党政群机关、事业单位的设立、撤并、更名、挂牌和机构级别、规格确定等事宜;承办市人大、政协、法院、检察院内设机构的调整变动事宜;负责审批全市各级机关科级(含副科级)机构及相当级别事业单位的设立、撤并、更名、增挂牌子和规格确定工作。
6、负责管理和审核赤峰市直各部门、各旗县区相当处级事业单位的正副处级、正副科级领导职数。
7、研究拟定全市事业单位管理体制改革和机构改革方案交组织实施;审批市直属及各部门所属事业单位的机构编制;负责市直属及各部门所属事业单位的“五定”工作。
8、监督检查全市各级机关、事业单位对机构编制工作方针、政策和有关规定的贯彻执行情况,查处违规行为。
9、负责市直机关、事业单位使用空编审批工作,协同有关部门拟定市直机关、事业单位以编制为依据的增人计划;负责全市机关、事业单位机构编制和人员的年度统计工作。
10、贯彻执行国家事业单位登记管理暂行条例,并组织实施事业单位法人登记管理工作。
11、负责市直机关、事业单位“政务”和“公益”中文域名注册管理工作;负责市直机关、事业单位网站资格审核和挂标工作。
二、部门预算单位构成
赤峰市编办机关编制总数18名(行政编制15名、工勤编制3名);处级领导职数3名(1正2副);内设6个科级机构(综合科、机关机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、事业单位登记管理科、体改科)。实有人员18人,退休人员6人。
第二部分   2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算270万元,比2018年预算减少29万元,减少9.7%,减少主要是无政府采购计划。
支出预算270万元,比2018年预算减少29万元,减少9.7%,减少主要是无政府采购计划。
(一)部门预算收入情况说明
部门预算收入 270万元,其中:一般公共预算拨款收入270万元,占比 100%。
(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出 270万元,其中:基本支出 227万元,占比 84.07%;项目支出43万元,占比15.93%。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算270万元,包括:一般公共预算财政拨款270万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1.一般公共服务类 270万元,比上年预算数减少29万元。主要是无政府采购计划。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
无政府性基金财政拨款。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算7.5万元,比上年无变化。其中:
1、无公出国(境)费用,与上年持平。
2、公务接待费2.5万元,比上年预算数无变化。
3、公务用车购置及运行维护费 5万元,比上年预算无变化。
第三部分  其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年,我机关运行经费财政拨款预算274万元,比上年减少25万元,减少8.4%,主要是无政府采购计划。
二、政府采购预算情况说明
无政府采购预算。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2018年末,共有车辆 2 辆。
四、绩效目标设置情况
无。
第四部分  名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分  部门预算公开表


部门预算公开01表
部门收支预算总表
部门:中共赤峰市委机构编制委员会办公室         单位:万元
收入 支出
收入项目 预算数 功能分类 预算数 支出项目(性质) 预算数
一、一般公共预算拨款 270.00 一、一般公共服务支出 218.00 一、基本支出 227.00
     1、本级安排 270.00 二、外交支出        人员经费 213.00
        其中:纳入预算管理的非税收入     三、国防支出        公用经费 14.00
     2、提前下达专项资金   四、公共安全支出   二、项目支出 43.00
二、政府性基金预算拨款   五、教育支出   三、事业单位经营支出  
     1、本级安排   六、科学技术支出   四、上缴上级支出  
     2、提前下达专项资金   七、文化体育与传媒支出   五、对附属单位补助支出  
三、事业收入   八、社会保障和就业支出 26.00    
    其中:纳入专户管理的教育收费收入   九、医疗卫生与计划生育支出 10.00    
四、事业单位经营收入   十、节能环保支出      
五、其他收入   十一、城乡社区支出      
六、上级单位补助收入   十二、农林水支出      
七、附属单位上缴收入   十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出 16.00    
    二十、粮油物资储备支出      
    二十一、预备费      
    二十二、其他支出      
本年收入合计 270.00 二十三、债务付息支出      
八、上年结转   二十四、债务发行费用支出   本年支出合计 270.00
  其中:一般公共预算拨款       六、结转下年  
       政府性基金预算拨款          
       事业收入(含教育收费)   本年支出合计 270.00    
       其他资金   结转下年      
九、用事业基金弥补收支差额          
收入总计 270.00 本年支出总计 270.00 本年支出总计 270.00


 

部门预算公开02表
部门收入预算总表
部门:中共赤峰市委机构编制委员会办公室                     单位:万元
科目编码   合计 上年结转 一般公共预算拨款
收入
政府性
基金预算拨款收入
事业收入 事业单位
 经营收入
上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支
差额
科目名称 预算数 其中:教
育收费收入
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
201 36 01   行政运行(其他共产党事务支出) 174.70   174.70                  
201 36 02   一般行政管理事务(其他共产党事务支出) 43.00   43.00                  
208 05 01   归口管理的行政单位离退休 0.40   0.40                  
208 05 05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.70   25.70                  
208 99 01   其他社会保障和就业支出 0.30   0.30                  
210 11 01   行政单位医疗 9.90   9.90                  
221 02 01   住房公积金 16.00   16.00                  
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
      合  计 270.00   270                

 

部门预算公开03表
部门支出预算总表
部门:中共赤峰市委机构编制委员会办公室           单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位
经营支出
对下级单位
弥补支出
上缴上级支出
        1 2 3 4 5 6
201 36 01   行政运行(其他共产党事务支出) 174.70 174.70          
201 36 02   一般行政管理事务(其他共产党事务支出) 43.00 0.00   43      
208 05 01   归口管理的行政单位离退休 0.40 0.40          
208 05 05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.70 25.70          
208 99 01   其他社会保障和就业支出 0.30 0.30          
210 11 01   行政单位医疗 9.90 9.90          
221 02 01   住房公积金 16.00 16.00          
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      合  计 270 227 43      

 

部门预算公开04表 
财政拨款收支预算总表
              单位:万元
收    入 支    出
收入项目 预算数 支出项目(功能分类) 一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
支出项目(性质) 一般公共预算财政拨款 政府性基金
预算拨款
一、一般公共预算拨款 270.00 一、一般公共服务支出 218.00   一、基本支出 227.00  
     1、本级安排 270.00 二、外交支出         人员经费 213.00  
        其中:纳入预算管理的非税收入     三、国防支出         公用经费 14.00  
     2、提前下达专项资金   四、公共安全支出     二、项目支出 43.00  
二、政府性基金预算拨款   五、教育支出          
     1、本级安排   六、科学技术支出          
     2、提前下达专项资金   七、文化体育与传媒支出          
    八、社会保障和就业支出 26.00        
    九、医疗卫生与计划生育支出 10.00        
    十、节能环保支出          
    十一、城乡社区支出          
    十二、农林水支出          
    十三、交通运输支出          
    十四、资源勘探信息等支出          
    十五、商业服务业等支出          
    十六、金融支出          
    十七、援助其他地区支出          
    十八、国土海洋气象等支出          
    十九、住房保障支出 16.00        
    二十、粮油物资储备支出          
    二十一、预备费          
    二十二、其他支出          
本年收入合计 270.00 二十三、债务付息支出          
三、上年结转   二十四、债务发行费用支出          
  其中:一般公共预算拨款   本年支出合计 270.00   本年支出合计 270.00  
       政府性基金预算拨款   结转下年     结转下年    
               
收入总计 270.00 本年支出总计 270.00   本年支出总计 270.00  

 

部门预算公开05表
一般公共预算财政拨款支出表
部门:中共赤峰市委机构编制委员会办公室     单位:万元
功能分类科目 合  计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
        1 2 3
201 36 01   行政运行(其他共产党事务支出) 174.70 174.70    
201 36 02   一般行政管理事务(其他共产党事务支出) 43.00 0.00   43
208 05 01   归口管理的行政单位离退休 0.40 0.40    
208 05 05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.70 25.70    
208 99 01   其他社会保障和就业支出 0.30 0.30    
210 11 01   行政单位医疗 9.90 9.90    
221 02 01   住房公积金 16.00 16.00    

 

部门预算公开06表
财政拨款基本支出预算表
部门:中共赤峰市委机构编制委员会办公室   单位:万元
经济分类科目 财政拨款支出
科目编码 科目名称

一般公共预算

财政拨款

政府性基金
预算拨款
  201 36   行政运行(其他共产党事务支出) 174.70  
  201 36   一般行政管理事务(其他共产党事务支出) 43.00  
  208 05   归口管理的行政单位离退休 0.40  
  208 05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.70  
  208 99   其他社会保障和就业支出 0.30  
  210 11   行政单位医疗 9.90  
  221 02   住房公积金 16.00  

 

部门预算公开07表
政府性基金预算支出表
部门:中共赤峰市委机构编制委员会办公室     单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
        1 2 3
             
             
             
             
             
             
             
             
      合  计      

 

部门预算公开08表
财政拨款“三公”经费支出预算表
部门:中共赤峰市委机构编制委员会办公室             单位:万元
项    目 上年预算数 本年预算数 本年比上年增减情况
合 计 一般公共预算拨款 政府性基金
 预算拨款
合 计 一般公共预算拨款 政府性基金
 预算拨款
增减额 增减%
合    计 7.50 7.50   7.50 7.50      
1、因公出国(境)费用                
2、公务接待费 2.50 2.50   2.50 2.50      
3、公务用车购置及运行费                
   其中:(1)公务用车运行维护费 5.00 5.00   5.00 5.00      
         (2)公务用车购置费