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赤峰市机构编制委员会办公室2016年度决算

                                                                   赤峰市机构编制委员会办公室2016年度决算相关说明
    第一部分 内蒙古自治区赤峰市机构编制委员会办公室基本情况
部门职能
赤峰市机构编制委员会办公室(以下简称赤峰市编办)为赤峰市机构编制委员会的常设办事机构,既是市委的工作机构,也是市政府的工作机构,列政府工作序列。其主要职责是:
1、贯彻执行党中央、国务院、自治区关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策、法律、法规;研究拟定赤峰市行政管理体制和机构改革及机构编制管理的政策、法规、条例、办法等,并监督实施;研究制定全市机构编制工作中长期规划和年度工作计划并组织实施;统一管理赤峰市各党政机关、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。
2、研究拟定全市行政管理体制与机构改革的总体方案;研究拟定赤峰市直属机关和旗县区党政机关机构改革方案;审核赤峰市直属机关各部门职能配置、内设机构、人员编制规定(方案)和旗县区机构改革方案并组织实施;指导协调全市各级行政管理体制改革、机构改革以及机构编制管理工作。
3、管理市直属机关各工作部门的职能配置及调整工作,协调各部门之间、各部门与旗县区之间的事权及职责划分。
4、根据自治区下达的行政编制总额,研究拟定市级行政编制分配使用方案,管理、分配旗县区、苏木乡镇行政编制总额;负责单位列编制及各类专项编制的分配与管理。
5、统一承办市党政群机关、事业单位的设立、撤并、更名、挂牌和机构级别、规格确定等事宜;承办市人大、政协、法院、检察院内设机构的调整变动事宜;负责审批全市各级机关科级(含副科级)机构及相当级别事业单位的设立、撤并、更名、增挂牌子和规格确定工作。
6、负责管理和审核赤峰市直各部门、各旗县区相当处级事业单位的正副处级、正副科级领导职数。
7、研究拟定全市事业单位管理体制改革和机构改革方案交组织实施;审批市直属及各部门所属事业单位的机构编制;按照国家和自治区的要求会同有关部门研究拟定事业单位定编标准;管理全市事业编制总额;负责市直属及各部门所属事业单位的五定工作,即定机构规格、定内设机构、定编制、定人员结构和定经费来源。
8、监督检查全市各级机关、事业单位对机构编制工作方针、政策和有关规定的贯彻执行情况,查处违规行为;负责全市机关、事业单位机构编制管理证的订制及组织实施工作。
9、负责市直机关、事业单位使用空编审批工作,协同有关部门拟定市直机关、事业单位以编制为依据的增人计划;负责全市机关、事业单位机构编制和人员的年度统计工作。
10、贯彻执行国家事业单位登记管理暂行条例,并组织实施事业单位法人登记管理工作。
11、负责市直机关、事业单位政务和公益中文域名注册管理工作;负责市直机关、事业单位网站资格审核和挂标工作。
二、机构设置及单位构成情况
赤峰市编办机关编制总数17名(行政编制15名、工勤编制2名);处级领导职数3名(1正2副);内设6个科级机构(综合科、机关机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、事业单位登记管理科、政务和公益域名注册管理科)。
第二部分 内蒙古自治区赤峰市机构编制委员会办公室2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
本部门2016年预算与2015年决算相比,收支减少9万元,主要是基本支出减少2万元,项目支出减少7万元。
二、关于2016年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2016年度收入总计253.36万元,支出总计253.36万元。与2015年度相比,收入减少9.54万元,下降3.6%;支出减少9.54万元,下降3.6%。主要原因:一是未发放2015年未休假补贴;二是项目支出减少。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计253.36万元,其中:财政拨款收入253.36万元,占100%。
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计253.36万元,其中:基本支出215.36万元,占85%;项目支出38万元,占15%。
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入总计253.36万元,支出总计253.36万元。与2015年度相比,收入减少9.54万元,下降3.6%;主要原因:一是未发放2015年未休假补贴;二是项目支出减少。  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计253.36万元,其中:基本支出215.36万元,占85%;项目支出38万元,占15%。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出215.36万元,其中:人员经费194.39万元,主要包括:基本工资60.3万元、津贴补贴64万元、奖金4.1万元、社会保障缴费8万元、基本养老保险缴费1.17万元、退休费39.74万元、住房公积金12.48万元、采暖补贴4.6万元、较上年减少11.01万元,主要原因是:未发放2015年未休假补贴;公用经费20.97万元,主要包括:办公费4.28万元、印刷费2.53万元、邮电费1.16万元、差旅费0.5万元、会议费0.2万元、培训费0.83万元、公务用车维护费4万元、其他交通费用7.47万元,较上年增加8.47万元,主要原因是:增加了其他交通费用。
(七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明
1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款三公经费预算为5万元,支出决算为3.99万元,完成预算的80%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.99万元,完成预算的80%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:公务用车量减少。
2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2016年度财政拨款三公经费支出3.99万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.99万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。。
公务用车购置及运行维护费支出3.99万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出3.99万元,用于公务用车维护费用,车均运维费4万元,较上年减少0.98万元,主要原因是公车改革后减少了公车用量,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行经费支出20.97万元,比2015年增加8.47万元,增长67.8%。主要原因是:机构改革任务增加。
(二)政府采购支出情况
本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆为一般公务用车。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出和对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出和对个人和家庭的补助外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:刘玉斌    联系电话:0476-8333174




收入支出决算总表

 

 

 

部门决算公开01

部门名称:内蒙古自治区赤峰市机构编制委员会办公室

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

253.36

一、一般公共服务支出

28

190.66

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

42.48

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

7.74

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

12.48

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

253.36

本年支出合计

51

253.36

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

26

0.00

年末结转和结余

53

0.00

总计

27

253.36

总计

54

253.36

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

部门决算公开02

 

部门名称:内蒙古自治区赤峰市机构编制委员会办公室

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

253.36

253.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

190.66

190.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20136

其他共产党事务支出

190.66

190.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013601

行政运行

152.66

152.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013602

一般行政管理事务

38.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

42.48

42.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20803

财政对社会保险基金的补助

1.42

1.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

1.17

1.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

41.06

41.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

41.06

41.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.74

7.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

7.74

7.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

行政单位医疗

7.74

7.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

12.48

12.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

12.48

12.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

住房公积金

12.48

12.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

部门决算公开03

 

部门名称:内蒙古自治区赤峰市机构编制委员会办公室

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

253.36

215.36

38.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

190.66

152.66

38.00

0.00

0.00

0.00

 

20136

其他共产党事务支出

190.66

152.66

38.00

0.00

0.00

0.00

 

2013601

行政运行

152.66

152.66

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013602

一般行政管理事务

38.00

0.00

38.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

42.48

42.48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20803

财政对社会保险基金的补助

1.42

1.42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

1.17

1.17

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

41.06

41.06

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

41.06

41.06

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.74

7.74

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

7.74

7.74

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

行政单位医疗

7.74

7.74

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

12.48

12.48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

12.48

12.48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

住房公积金

12.48

12.48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

部门决算公开04

部门名称:内蒙古自治区赤峰市机构编制委员会办公室

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

253.36

一、一般公共服务支出

29

190.66

190.66

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

42.48

42.48

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

7.74

7.74

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

12.48

12.48

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

253.36

本年支出合计

52

253.36

253.36

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

53

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

55

 

 

 

总计

28

253.36

总计

56

253.36

253.36

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

部门决算公开05

 

部门名称:内蒙古自治区赤峰市机构编制委员会办公室

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

253.36

215.36

38.00

 

201

一般公共服务支出

190.66

152.66

38.00

 

20136

其他共产党事务支出

190.66

152.66

38.00

 

2013601

行政运行

152.66

152.66

0.00

 

2013602

一般行政管理事务

38.00

0.00

38.00

 

208

社会保障和就业支出

42.48

42.48

0.00

 

20803

财政对社会保险基金的补助

1.42

1.42

0.00

 

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

1.17

1.17

0.00

 

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.25

0.25

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

41.06

41.06

0.00

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

41.06

41.06

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.74

7.74

0.00

 

21005

医疗保障

7.74

7.74

0.00

 

2100501

行政单位医疗

7.74

7.74

0.00

 

221

住房保障支出

12.48

12.48

0.00

 

22102

住房改革支出

12.48

12.48

0.00

 

2210201

住房公积金

12.48

12.48

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

部门决算公开06

部门名称:内蒙古自治区赤峰市机构编制委员会办公室

金额单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

人员经费

经济分类科目编码

科目名称

公用经费

合计

194.39

合计

20.97

301

工资福利支出

137.59

302

商品和服务支出

20.97

30101

基本工资

60.30

30201

办公费

4.28

30102

津贴补贴

64.00

30202

印刷费

2.53

30103

奖金

4.13

30203

咨询费

0.00

30104

其他社会保障缴费

7.99

30204

手续费

0.00

30105

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1.17

30207

邮电费

1.16

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

56.80

30211

差旅费

0.49

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

30302

退休费

39.74

30213

维修(护)费

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.20

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.84

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30308

助学金

0.00

30219

被装购置费

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30311

住房公积金

12.48

30227

委托业务费

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30314

采暖补贴

4.58

30231

公务用车运行维护费

3.99

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

7.47

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

310

其他资本性支出

0.00

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

31002

办公设备购置

0.00

 

 

 

31003

专用设备购置

0.00

 

 

 

31005

基础设施建设

0.00

 

 

 

31006

大型修缮

0.00

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

 

31008

物资储备

0.00

 

 

 

31009

土地补偿

0.00

 

 

 

31010

安置补助

0.00

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

 

31012

拆迁补偿

0.00

 

 

 

31013

公务用车购置

0.00

 

 

 

31019

其他交通工具购置

0.00

 

 

 

31020

产权参股

-

 

 

 

31099

其他资本性支出

0.00

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

30401

企业政策性补贴

0.00

 

 

 

30402

事业单位补贴

0.00

 

 

 

30403

财政贴息

0.00

 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

307

债务利息支出

0.00

 

 

 

30701

国内债务付息

0.00

 

 

 

30707

国外债务付息

0.00

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

39906

赠与

0.00

 

政府性基金预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

部门决算公开07

 

部门名称:内蒙古自治区赤峰市机构编制委员会办公室

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

部门决算相关信息统计表

 

 

 

部门决算公开08

部门名称:内蒙古自治区赤峰市机构编制委员会办公室

金额单位:万元

项目

行次

统计数

项目

行次

统计数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款三公经费支出

1

-

二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出

22

20.97

(一)支出合计

2

3.99

(一)行政单位

23

20.97

1.因公出国(境)费

3

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

24

0.00

2.公务用车购置及运行维护费

4

3.99

 

25

 

1)公务用车购置费

5

0.00

三、财政性资金政府采购支出

26

0.00

2)公务用车运行维护费

6

3.99

(一)货物

27

0.00

3.公务接待费

7

0.00

(二)工程

28

0.00

1)国内接待费

8

0.00

(三)服务

29

0.00

其中:外事接待费

9

0.00

 

30

 

2)国(境)外接待费

10

0.00

 

31

 

(二)相关统计数

11

-

四、国有资产占用情况

32

-

1.因公出国(境)团组数(个)

12

0

(一)车辆数合计(辆)

33

1

2.因公出国(境)人次数(人)

13

0

1.部级领导干部用车

34

0

3.公务用车购置数(辆)

14

0

2.一般公务用车

35

1

4.公务用车保有量(辆)

15

1

3.一般执法执勤用车

36

0

5.国内公务接待批次(个)

16

0

4.特种专业技术用车

37

0

其中:外事接待批次(人)

17

0

5.其他用车

38

0

6.国内公务接待人次(人)

18

0

(二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套...)

39

0

其中:外事接待人次(人)

19

0

(三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套...)

40

0

7.国(境)外公务接待批次(个)

20

0

 

41

 

8.国(境)外公务接待人次(人)

21

0

 

42